Gestión de la línea de órdenes de compra

Los datos que se ingresarán en la página de línea de orden de compra son los siguientes:

Número de línea.

Número de artículo.

Cantidad por entregar.

      Precio unitario.

      Fecha de entrega.

Se puede acceder a la lista de solicitudes de compra en firme para el proveedor haciendo clic en el botón Lista OC. En la lista mostrada, es posible seleccionar un pedido de compra en firme. Al hacerlo, los datos de la orden se transferirán a la línea de orden.

 
Campos

código de la línea:

Campo obligatorio (3 dígitos). Si el número existe, se muestra la línea de pedido.

código del artículo:

El artículo debe ser un artículo entregado por el vendedor. Si el código existe, se muestran la descripción del artículo, la unidad de compra y la unidad de almacenamiento.

Cantidad:

La cantidad para comprar se expresa en las unidades de compra en el primer campo y en las unidades de gestión en el segundo campo.

Precio unitario:

nVC El precio unitario de compra se propone por defecto como igual al precio ingresado en la página del proveedor. Sin embargo, este precio puede ser modificado. El valor de la línea de orden luego se calcula.

Descuento:

nVC Descuento (en porcentaje) con respecto al precio estándar, que es otorgado por el vendedor. Este valor de descuento se recupera automáticamente del valor de descuento ingresado en la página del proveedor.

Fecha de recepción:

Zona obligatoria De forma predeterminada, esta fecha se calcula sumando el tiempo de entrega del artículo (definido en la página Catálogo, página de Gestión de proveedores, menú Compras) a la fecha del pedido. Se puede ingresar manualmente una fecha de entrega posterior a la fecha predeterminada.

Prioridad:

 Campo opcional Puede indicar aquí un índice de prioridad para la orden de compra (3 dígitos de largo).

La cantidad de líneas y el monto total de la orden se almacenan en el encabezado de la orden.

Botones

Nuevo

Este botón crea una nueva línea (con un nuevo número de línea).

Aprobado

Este botón aparece solo para las órdenes generales. Dichas órdenes deben confirmarse línea por línea haciendo clic en el botón Aprobar.

Transacciones

Este botón muestra la lista de recibos correspondientes a la línea seleccionada del pedido que ha sido registrada por la función de recepción de órdenes de compra (código OR) y por la función de Devoluciones del proveedor (código VR).